Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства МО от 01.07.2005 № 412/25
"О ДОКЛАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2004 ГОДУ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ Г. ФРЯЗИНО КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2003-2007 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Информационный вестник Правительства МО", № 8, 25.08.2005






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2005 г. № 412/25

О ДОКЛАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2004 ГОДУ
ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ Г. ФРЯЗИНО
КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2003-2007 ГОДЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2003 № 1531 "О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Фрязино Московской области" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить доклад Правительства Московской области в Правительство Российской Федерации о результатах реализации в 2004 году Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы (прилагается).
2. Министерству промышленности и науки Московской области (Козырев В.И.) обеспечить представление доклада Правительства Московской области о результатах реализации в 2004 году Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы в Правительство Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области - министра транспорта Правительства Московской области Кацыва П.Д.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 1 июля 2005 г. № 412/25

ДОКЛАД
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2004 ГОДУ
ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ Г. ФРЯЗИНО
КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2003-2007 ГОДАХ

Статус наукограда Российской Федерации присвоен городу Фрязино Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2003 года № 1531 "О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Фрязино Московской области". Этим же Указом утверждена Программа (основные направления) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы (далее - Программа).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2003 № 1531 в феврале 2004 года заключено Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Московской области и администрацией г. Фрязино о реализации Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы (далее - Соглашение).
Государственным заказчиком Программы является Правительство Московской области. Исполнители основных мероприятий Программы - администрация города и организации г. Фрязино.
В целях реализации Программы и в соответствии с Соглашением Правительством Московской области принято постановление от 07.05.2004 № 270/17 "О реализации Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы", которым образован Наблюдательный совет Программы, утверждены его состав, Положение о Наблюдательном совете, определены полномочия и обязанности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области по реализации Программы.
Заключено Соглашение № 18 между Правительством Московской области и администрацией г. Фрязино о порядке обеспечения администрацией г. Фрязино выполнения мероприятий Программы.
Министерством промышленности и науки Московской области во исполнение постановления Правительства Московской области от 07.05.2004 № 270/17 16 июля 2004 года утверждено Положение о конкурсах, проводимых в рамках реализации мероприятий Программы.
Сформированы, утверждены и приступили к работе в 2004 году комиссии по проведению конкурсов на закупку и поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках Программы.
Всего в рамках реализации Программы в 2004 году было проведено 18 открытых конкурсов, заключено 40 контрактов на общую сумму 82,3 млн. рублей.
Перечень мероприятий Программы, реализуемых в 2004 году, утвержден постановлением Правительства Московской области от 22.07.2004 № 431/25 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 14.12.2004 № 761/49).
В 2004 году начата реализация 17 проектов по 4 направлениям (приложение № 1).
На выполнение мероприятий привлечено 191,262 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 55,7 млн. рублей, за счет средств бюджета Московской области - 110,4 млн. рублей, из внебюджетных источников - 25,2 млн. рублей.
Сравнение фактически достигнутых в 2003-2004 годах показателей Программы с контрольными значениями дано в приложении № 2. Ряд показателей социально-экономического развития г. Фрязино в 2004 году превысил контрольные значения.
Так:
доходы местного бюджета на душу населения составили в 2004 году 5372 рубля против контрольного значения 4790 рублей (на 12% превышает контрольное значение);
розничный товарооборот в отчетном периоде составил 1253,3 млн. рублей против контрольного значения 1011,4 млн. рублей (на 23,8% выше контрольного значения);
объем реализованной продукции в 2004 году составил 6145,0 млн. рублей против контрольного значения 5076,0 млн. рублей (на 21% выше контрольного значения);
объем капитальных вложений по научно-производственному комплексу составил 130,0 млн. рублей против контрольного значения 115,0 млн. рублей (на 13% выше контрольного значения).
В целом из 23 показателей, приведенных в приложении № 2, превышены контрольные значения по 11 показателям. По 3 показателям значение равно контрольному (показатель выполнен). По двум показателям: обеспеченность жильем и общая площадь жилых домов - значения близки к контрольному (99,7% и 99% соответственно). Среди невыполненных показателей - количество занятых в научно- производственном комплексе от общего числа занятых в экономике города (85% к контрольному значению), что объясняется структурными изменениями на предприятиях города.
В целом результаты реализации Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации в 2003-2004 годах свидетельствуют о том, что научно-производственный комплекс и вся экономика города развиваются динамично, повышаются уровень и качество жизни населения.





Приложение № 1
к докладу

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ) РАЗВИТИЯ
Г. ФРЯЗИНО КАК НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2003-2007 ГОДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2004 ГОДУ

(тыс. рублей)
   ------T----------------------T---------------T---------T-------------T------------T------------T-------------T-----------------------------¬

¦№ ¦Наименования ¦Направление ¦Освоено ¦В том числе ¦В том числе ¦В том числе ¦В том числе ¦Результаты 2004 года ¦
¦п/п ¦мероприятий и ¦использования ¦в 2004 ¦средства ¦средства ¦средства ¦внебюджетные ¦ ¦
¦ ¦проектов Программы ¦средств ¦году ¦федерального ¦бюджета ¦местного ¦источники ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦Московской ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Инновационное развитие научно-производственного комплекса ¦
+-----+----------------------T---------------T---------T-------------T------------T------------T-------------T-----------------------------+
¦1 ¦Разработка и освоение ¦Инновационные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Работы в 2004 году не ¦
¦ ¦производства цифровых ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводились в связи с ¦
¦ ¦слуховых аппаратов ¦технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостатком финансирования ¦
¦ ¦для реабилитации ¦проекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глухих и слабослышащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦людей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦2 ¦Организация ¦Инновационные ¦ 11000,0¦ ¦ ¦ ¦ 11000,0¦Разработаны и изготовлены 3 ¦
¦ ¦производства ¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименования ¦
¦ ¦автоматизированного ¦технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтического ¦
¦ ¦комплекса для ¦проекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, необходимого ¦
¦ ¦изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для мини-заводов ¦
¦ ¦стерильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 11000,0¦ ¦ ¦ ¦ 11000,0¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Развитие инфраструктуры инновационной деятельности, реализация инновационных проектов ¦
+-----+----------------------T---------------T---------T-------------T------------T------------T-------------T-----------------------------+
¦3 ¦Создание технопарка и ¦Развитие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Реализация проекта перенесена¦
¦ ¦подготовка ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на I квартал 2005 года из-за ¦
¦ ¦муниципальной ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимости изменения ¦
¦ ¦промышленной зоны для ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического задания в связи ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с отказом Министерства ¦
¦ ¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения Московской ¦
¦ ¦проектов и организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области от передачи здания ¦
¦ ¦производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывшей школы № 1 в ¦
¦ ¦наукоемкой продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную собственность ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦4 ¦Создание ¦Развитие ¦ 2420,0¦ 800,0¦ 1620,0¦ ¦ ¦Сформированы стационарная и ¦
¦ ¦информационно- ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мобильная части центра, ¦
¦ ¦выставочного центра ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведется продвижение ¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции научно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленного комплекса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 2420,0¦ 800,0¦ 1620,0¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Создание единой информационной среды ¦
+-----+----------------------T---------------T---------T-------------T------------T------------T-------------T-----------------------------+
¦5 ¦Создание единой ¦Создание ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ ¦ ¦ ¦Создана городская ¦
¦ ¦городской ¦единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телекоммуникационная ¦
¦ ¦телекоммуникационной ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоволоконная сеть ¦
¦ ¦сети на основе ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 1,545 км, ¦
¦ ¦оптоволоконных линий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработан проект ¦
¦ ¦разработка проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Безопасный город", в рамках ¦
¦ ¦"Безопасный город", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта начато создание и ¦
¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение городской системы ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранного видеонаблюдения: ¦
¦ ¦создание городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданы центральный пункт ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдения и центр ¦
¦ ¦видеонаблюдения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного хранения ¦
¦ ¦повышения уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой телевизионной ¦
¦ ¦безопасного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранной информации, к ¦
¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе видеонаблюдения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключены 7 зон города ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦6 ¦Создание системы ¦Создание ¦ 2065,1¦ 2065,1¦ ¦ ¦ ¦Закуплена 81 единица видео- и¦
¦ ¦городского кабельного ¦единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студийного оборудования и 63 ¦
¦ ¦телевидения и ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицы мебели для студии ¦
¦ ¦городской студии ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телевизионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вещания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦7 ¦Внедрение ¦Создание ¦ 3886,0¦ 3886,0¦ ¦ ¦ ¦Закуплено и установлено 41 ¦
¦ ¦автоматизированной ¦единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единица копировально- ¦
¦ ¦системы исполнения ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦множительной техники и 110 ¦
¦ ¦местного бюджета и ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц компьютерной техники ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управленческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений, оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений г. Фрязино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 10951,1¦ 10951,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Реализация программ социально-экономического развития города ¦
+-----+----------------------T---------------T---------T-------------T------------T------------T-------------T-----------------------------+
¦8 ¦Развитие инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.1 ¦В рамках областной ¦Реализация ¦ 576,0¦ ¦ 576,0¦ ¦ ¦Реализация ведется по ¦
¦ ¦целевой программы ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной целевой программе ¦
¦ ¦"Обеспечение ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Обеспечение населения ¦
¦ ¦населения ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной питьевой водой ¦
¦ ¦качественной питьевой ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обеспечение водоотведения ¦
¦ ¦водой и обеспечение ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Московской области на ¦
¦ ¦водоотведения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002-2006 гг." ¦
¦ ¦Московской области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002-2006 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внеплощадочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Каблуковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозаборный узел) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.2 ¦Реконструкция и ¦Реализация ¦ 23569,7¦ 22569,7¦ ¦ ¦ 1000,0¦Проведены ремонт и ¦
¦ ¦ремонт ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство 24 дворов и ¦
¦ ¦внутриквартальных ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц и прилегающих ¦
¦ ¦дорог и ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, отремонтированы ¦
¦ ¦благоустройство ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аллея Героев, памятник и ¦
¦ ¦прилегающих территорий¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обелиск ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.3 ¦Реконструкция систем ¦Реализация ¦ 29048,1¦ 11089,3¦ 6376,0¦ ¦ 11582,8¦Произведен ремонт двух ¦
¦ ¦городского ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплотрасс диаметром от 200 ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 400 мм общей ¦
¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 1,5 км. ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышена надежность ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.4 ¦Реконструкция систем ¦Реализация ¦ 5221,4¦ ¦ 3599,5¦ ¦ 1621,9¦В ходе реконструкции ¦
¦ ¦городского ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской системы ¦
¦ ¦водоснабжения ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦
¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения приобретена ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальная техника ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(вакуумная машина - модель ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"КО-503В" и передвижная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастерская модель "475401"), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что позволило предотвратить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 20 аварийных ситуаций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по снабжению населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водой, реконструировать в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зимних условиях около 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погонных метров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетей. С ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощью каналопромывочной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦машины (модель КО-514) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранены 42 аварийные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации на канализационных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетях и обеспечена ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция более 2 км ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов. В части ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения непрерывного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применение приобретенной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передвижной электростанции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭД 200-Т400-1РКП позволило ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводить реконструкцию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей при временном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отключении единственной в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе питающей станции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения № 206 ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.5 ¦Реконструкция систем ¦Реализация ¦ 1255,3¦ ¦ 1255,3¦ ¦ ¦Произведена замена 124 ¦
¦ ¦городского ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светильников наружного ¦
¦ ¦электроснабжения ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещения с опорами, ¦
¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заменено более 4 км провода. ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшено освещение улиц ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.6 ¦Реконструкция ¦Реализация ¦ 994,8¦ ¦ 994,8¦ ¦ ¦Произведена замена ¦
¦ ¦внутридомового ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изношенных 200 газовых плит ¦
¦ ¦газового оборудования ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 52 проточных ¦
¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водонагревателей в жилом ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦секторе города. Повышена ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасность проживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦людей ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.7 ¦Ремонт и замена ¦Реализация ¦ 3621,2¦ ¦ 3621,2¦ ¦ ¦Произведена замена 2 ¦
¦ ¦лифтов, отработавших ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских лифтов на 16 ¦
¦ ¦нормативный срок ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остановок, 1 лифта на 9 ¦
¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остановок, произведен ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт 1 лифта ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 9 остановок. Улучшены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия проживания людей ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦8.8 ¦В рамках областной ¦Реализация ¦ 27253,5¦ ¦ 27253,5¦ ¦ ¦Реализуется по областной ¦
¦ ¦целевой программы ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевой программе "Дороги ¦
¦ ¦"Дороги Подмосковья ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подмосковья на период 2004- ¦
¦ ¦на период 2004-2007 ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 годы" ¦
¦ ¦годы" содержание и ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт объектов ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожно-мостового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦9 ¦Создание социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦9.1 ¦Финансирование в ¦Реализация ¦ 57109,0¦ ¦ 57109,0¦ ¦ ¦Финансирование в ¦
¦ ¦соответствии с ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Законом ¦
¦ ¦нормативными ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области "Об ¦
¦ ¦правовыми актами ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областном бюджете на 2004 ¦
¦ ¦Московской области ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год" ¦
¦ ¦доплаты к заработной ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плате работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемых из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местных бюджетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правовыми актами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦9.2 ¦Компенсация расходов ¦Реализация ¦ 156,0¦ ¦ 156,0¦ ¦ ¦Финансирование в ¦
¦ ¦по оплате жилья ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Законом ¦
¦ ¦неработающим одиноко ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области "Об ¦
¦ ¦проживающим ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областном бюджете на 2004 ¦
¦ ¦пенсионерам, имеющим ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год" ¦
¦ ¦место жительства в ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(г. Фрязино) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦10 ¦Повышение уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦10.1 ¦Материально- ¦Повышение ¦ 10799,5 ¦ 4799,5 ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое оснащение ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения "ЦГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦им. Гольца" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦- медицинское ¦ ¦ 5000,0¦ 4000,0¦ 1000,0¦ ¦ ¦Приобретено операционное, ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эндоскопическое, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапевтическое и лечебно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностическое оборудование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(всего более 60 единиц, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе автомобиль скорой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи). Повышен уровень ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания медицинских услуг ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦- реконструкция, ¦ ¦ 5799,5¦ 799,5¦ 5000,0¦ ¦ ¦Произведены реконструкция и ¦
¦ ¦ремонт отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт трех ¦
¦ ¦терапевтического и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпусов городской больницы ¦
¦ ¦хирургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпусов стационара и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦11 ¦Повышение уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовка кадров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦11.1 ¦Приобретение ¦Повышение ¦ 2899,6¦ 2899,6¦ ¦ ¦ ¦Закуплено и установлено ¦
¦ ¦оборудования для ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦около 40 наименований ¦
¦ ¦образовательных ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торгово-технологического, ¦
¦ ¦учреждений г. Фрязино ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦швейного, дерево- и ¦
¦ ¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлообрабатывающего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ. Улучшено качество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приготовления пищи для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учеников. Повышен уровень ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преподавания основ труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домоводства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация военно- ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Работы по организации ¦
¦ ¦патриотического клуба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военно-патриотического клуба ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не проводились в связи с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостатком средств в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете муниципального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦11.2 ¦Приобретение ¦Повышение ¦ 857,4¦ 857,4¦ ¦ ¦ ¦Закуплено и установлено в ¦
¦ ¦оборудования для ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных образовательных ¦
¦ ¦дошкольных учреждений ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях 33 единицы ¦
¦ ¦ ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кухонного и холодильного ¦
¦ ¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. Улучшено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранение продуктов питания и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышено качество ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приготовления пищи ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦12 ¦Решение проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦12.1 ¦Проектирование ¦Решение ¦ 1740,0¦ 1740,0¦ ¦ ¦ ¦Выполнен эскизный проект ¦
¦ ¦спортивных сооружений ¦проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки спортивных ¦
¦ ¦на стадионе "Олимп" ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений на стадионе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Олимп" ¦
¦ ¦- строительство ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на стадионе "Олимп" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦13 ¦Развитие культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦13.1 ¦Капитальный ремонт ДК ¦Развитие ¦ 1789,5¦ ¦ 1789,5¦ ¦ ¦Для ДК "Исток" закуплено и ¦
¦ ¦"Исток". Приобретение ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смонтировано около 40 единиц ¦
¦ ¦оборудования и ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светотехнического и ¦
¦ ¦костюмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акустического оборудования ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 166891,0¦ 43955,5¦ 108730,8¦ ¦ 14204,7¦ ¦
+-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+-----------------------------+
¦ ¦Итого по Программе ¦ ¦ 191262,1¦ 55706,6¦ 110350,8¦ ¦ 25204,7¦ ¦
L-----+----------------------+---------------+---------+-------------+------------+------------+-------------+------------------------------






Приложение № 2
к докладу

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

   ------------------------T------------T---------T------------------------T------------------------T-------------¬

¦Показатели ¦Единица ¦2002 год ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦
¦ ¦измерения ¦(база) +------------T-----------+------------T-----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦контрольные ¦фактические¦контрольные ¦фактические¦контрольные ¦
¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦значения ¦ ¦значения ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦I. Бюджетные показатели ¦
+-----------------------T------------T---------T------------T-----------T------------T-----------T-------------+
¦Доходы местного бюджета¦руб. в год ¦ 3621 ¦ 4165 ¦ 5112,8¦ 4790 ¦ 5372 ¦ 5508 ¦
¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦II. Показатели социально-экономического развития ¦
+-----------------------T------------T---------T------------T-----------T------------T-----------T-------------+
¦Численность населения ¦тыс. чел. ¦ 52800 ¦ 52800 ¦ 52300 ¦ 52800 ¦ 52300 ¦ 52800 ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Средняя заработная ¦рублей в ¦ 4567 ¦ 5709 ¦ 5526 ¦ 6851 ¦ 6860 ¦ 8220 ¦
¦плата по городу ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Розничный товарооборот ¦млн. рублей ¦ 738,8¦ 864,5¦ 995,3¦ 1011,4¦ 1252,3¦ 1183,4¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Обеспеченность жильем ¦кв. метров ¦ 20 ¦ 20,4¦ 20,5¦ 20,8¦ 20,73¦ 21,2¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Общая площадь жилых ¦тыс. кв. м ¦ 1055,7¦ 1076 ¦ 1071,5¦ 1096 ¦ 1084,1¦ 1121 ¦
¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. м ¦ 7,4¦ 20,3¦ 12,7¦ 20 ¦ 12,6¦ 25 ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦III. Показатели экономического развития ¦
+-----------------------T------------T---------T------------T-----------T------------T-----------T-------------+
¦Численность занятых в ¦человек ¦ 20260 ¦ 20760 ¦ 22360 ¦ 21260 ¦ 21489 ¦ 21660 ¦
¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Объем реализованной ¦млн. рублей ¦ 3384 ¦ 4230 ¦ 4147 ¦ 5076 ¦ 6145 ¦ 6091 ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Средний уровень сбора ¦% к плану ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦
¦налогов в бюджеты всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Совокупный фонд оплаты ¦млн. рублей ¦ 907,1¦ 1133,9¦ 1218 ¦ 1360,7¦ 1510 ¦ 1632,8¦
¦труда по городу - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦В том числе по научно- ¦млн. рублей ¦ 607,8¦ 793,7¦ 669,9¦ 1020,5¦ 1040,3¦ 1306,2¦
¦производственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплексу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Капитальные вложения - ¦млн. рублей ¦ 211,1¦ 220,5¦ 386,3¦ 244,8¦ 251,5¦ 271,5¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦В том числе по научно- ¦млн. рублей ¦ 87,3¦ 98,7¦ 91,2¦ 115 ¦ 130 ¦ 127,5¦
¦производственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплексу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦IV. Показатели развития научно-производственного комплекса ¦
+-----------------------T------------T---------T------------T-----------T------------T-----------T-------------+
¦Общий объем ¦млн. рублей ¦ 1784,9¦ 2340 ¦ 1860 ¦ 3022,6¦ 3050,6¦ 4145,6¦
¦выполненных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуг) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦В том числе по ¦млн. рублей ¦ 1213,7¦ 1649,7¦ 1311,3¦ 2176,3¦ 2193,4¦ 3047 ¦
¦приоритетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Доля приоритетных ¦% ¦ 68 ¦ 70,5¦ 70,5¦ 72 ¦ 72 ¦ 73,5¦
¦направлений в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ (услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Доля наукоемкой ¦% ¦ 73 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 79 ¦
¦продукции в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме производимой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Количество занятых в ¦человек ¦ 9000 ¦ 9400 ¦ 8590 ¦ 9800 ¦ 8356 ¦ 10250 ¦
¦научно-производственном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплексе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦Доля занятых в ¦% ¦ 44,4¦ 45,3¦ 43 ¦ 46,1¦ 43 ¦ 47,3¦
¦экономике - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦- на государственных ¦% ¦ 36,6¦ 36,8¦ 36,3¦ 37 ¦ 36 ¦ 38,2¦
¦предприятиях научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦- на негосударственных ¦% ¦ 4,2¦ 4,2¦ 5,9¦ 4,8¦ 7,4¦ 4,8¦
¦крупных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦- на малых и средних ¦% ¦ 3,6¦ 4,3¦ 0,8¦ 4,3¦ 1,1¦ 4,3¦
¦предприятиях научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------------+---------+------------+-----------+------------+-----------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru