РЕШЕНИЕ Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района МО от 27.01.2006 № 5/26
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.12.2005 № 6/24 "О БЮДЖЕТЕ НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙОНА НА 2006 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Основа", № 5, 10.02.2006
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2006 г. № 5/26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.12.2005 № 6/24
"О БЮДЖЕТЕ НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙОНА НА 2006 ГОД"
Рассмотрев и обсудив представленные главой Наро-Фоминского района материалы о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского района от 09.12.2005 № 6/24 "О бюджете Наро-Фоминского района на 2006 год", Совет депутатов Наро-Фоминского района решил:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Наро-Фоминского района от 09.12.2005 № 6/24 "О бюджете Наро-Фоминского района на 2006 год":
1. Увеличить бюджет Наро-Фоминского района по доходам и расходам на 1210,0 тыс. руб. и утвердить по доходам в сумме 1483904,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 1625706,0 тыс. руб.
2. Дополнить абзац первый п. 53 после слов "Установить, что правовые акты" словами "муниципального района и поселений".
3. Дополнить п. 71 абзацем следующего содержания:
"Средства на оплату труда исполнительных органов местного самоуправления поселений формируются исходя из сложившейся численности на 1 января 2006 года, среднемесячного дохода на одного работающего в размере 9484,2 руб. и 21 оклада в год. Средства на оплату труда Совета депутатов поселения формируются исходя из одной ставки председателя (заместителя), среднемесячного дохода на одного работающего в размере 9484,2 руб. и 21 оклада в год".
4. Внести изменения и дополнения в следующие приложения:
приложение № 1 "Структура доходов и расходов бюджета Наро-Фоминского муниципального района на 2006 год в относительных и абсолютных показателях" согласно приложению № 1 к настоящему решению;
приложение № 18 "Текущие и капитальные расходы бюджета на 2006 год" согласно приложению № 2 к настоящему решению;
приложение № 19 "Расходы бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации" согласно приложению № 3 к настоящему решению;
приложение № 22 "Ведомственная структура расходов бюджета на 2006 год" согласно приложению № 4 к настоящему решению.
5. Внести изменения в следующие приложения, дополнив их строками:
приложение № 17 "Распределение ассигнований на капитальные вложения на 2006 год":
приложение № 20 "Перечень распорядителей и прямых получателей бюджетных средств":
"
-----T----------------------------------------------¬
¦Код ¦Наименование ¦
+----+----------------------------------------------+
¦048 ¦ЗАО Строительная компания "Новый век. ¦
¦ ¦Строительство и реконструкция" ¦
L----+-----------------------------------------------
".
Глава Наро-Фоминского района
А.Н. Баранов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 27 января 2006 г. № 5/26
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2006 ГОД
В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ И АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(тыс. руб.)
----------------------T-------------------------------------T------------T-------------¬
¦Код бюджетной ¦Наименование показателей ¦В абсолютных¦В ¦
¦классификации ¦ ¦показателях,¦относительных¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦показателях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦% ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦00010000000000000000 ¦ДОХОДЫ ¦ 0,0¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦00011100000000000000 ¦Доходы от использования имущества, ¦ +7,0¦ ¦
¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦00011105000000000120 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ +7,0¦ ¦
¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦00011105033030000120 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ +7,0¦ ¦
¦ ¦находящегося в оперативном управлении¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных органов управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦и созданных ими учреждений ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в хозяйственном ведении ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных унитарных предприятий ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦03111900000000000000 ¦Возврат остатков субсидий и субвенций¦ -7,0¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦03111903010000000000 ¦Возврат остатков субсидий и субвенций¦ -7,0¦ ¦
¦ ¦прошлых лет из местных бюджетов ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ¦ 0,0¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦00020000000000000000 ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ +1210,0¦ 0,1¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦00020200000000000000 ¦Безвозмездные поступления от других ¦ +1210,0¦ 0,1¦
¦ ¦бюджетов бюджетной системы РФ, кроме ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов государственных внебюджетных¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦03120203030000000151 ¦Средства, получаемые на компенсацию ¦ +1210,0¦ 0,1¦
¦ ¦дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦
¦ ¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ +1210,0¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦07 ¦Образование ¦ +510,0¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦09 ¦Здравоохранение и спорт ¦ +700,0¦ ¦
+---------------------+-------------------------------------+------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ +1210,0¦ 0,1¦
L---------------------+-------------------------------------+------------+--------------
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 27 января 2006 г. № 5/26
ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
(тыс. руб.)
----------T--------------------------T-------T-------------------¬
¦Раздел, ¦Наименование ¦Всего ¦В том числе ¦
¦подраздел¦ ¦ +-------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦текущие¦капитальные¦
¦ ¦ ¦ ¦расходы¦расходы ¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦07 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ +510,0¦ +200,0¦ +310,0¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦0701 ¦Дошкольное образование ¦ +260,0¦ +200,0¦ +60,0¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦0702 ¦Общее образование ¦ +250,0¦ ¦ +250,0¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦09 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ +700,0¦ ¦ +700,0¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦0901 ¦Здравоохранение ¦-1300,0¦ ¦ -1300,0¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦0904 ¦Другие вопросы в области ¦+2000,0¦ ¦ +2000,0¦
¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦+1210,0¦ +200,0¦ +1010,0¦
L---------+--------------------------+-------+-------+------------
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 27 января 2006 г. № 5/26
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. руб.)
-------------------------------------T--T--T---------T---T-------¬
¦Наименование ¦Р ¦ПР¦ЦСР ¦ВР ¦Сумма ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07¦ ¦ ¦ ¦ +510,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Дошкольное образование ¦07¦01¦ ¦ ¦ +260,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦07¦01¦420 00 00¦ ¦ +260,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Обеспечение деятельности ¦07¦01¦420 00 00¦327¦ +260,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Общее образование ¦07¦02¦ ¦ ¦ +250,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Школы - детские сады, школы ¦07¦02¦421 00 00¦ ¦ +250,0¦
¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средние школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Обеспечение деятельности ¦07¦02¦421 00 00¦327¦ +250,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦09¦ ¦ ¦ ¦ +700,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Здравоохранение ¦09¦01¦ ¦ ¦-1300,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Больницы, клиники, госпитали, ¦09¦01¦470 00 00¦ ¦-1650,0¦
¦медико-санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Обеспечение деятельности ¦09¦01¦470 00 00¦327¦-1650,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦09¦01¦477 00 00¦ ¦ +350,0¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Обеспечение деятельности ¦09¦01¦477 00 00¦327¦ +350,0¦
¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Другие вопросы в области ¦09¦04¦ ¦ ¦+2000,0¦
¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Непрограммные инвестиции ¦09¦04¦102 00 00¦ ¦+2000,0¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦Строительство объектов ¦09¦04¦102 00 00¦214¦+2000,0¦
¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+--+--+---------+---+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+1210,0¦
L------------------------------------+--+--+---------+---+--------
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области
от 27 января 2006 г. № 5/26
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД